Layanan Kami

DDTC Consulting

Mengelola Pajak dengan Pasti dan Jelas

Perpajakan adalah lanskap yang dinamis. Dengan regulasi yang berubah-ubah, administrasi kepatuhan yang kompleks, dan risiko yang tinggi, dibutuhkan fleksibilitas dan pemikiran strategis agar dapat selangkah lebih maju.
Di DDTC Consulting, kami mendukung Anda untuk menghadapi perubahan ini dengan percaya diri. Para ahli pajak kami yang diakui secara internasional menawarkan strategi yang dirancang khusus dan solusi yang akurat sesuai kebutuhan Anda, mencakup transfer pricing, konsultasi pajak, kepatuhan pajak, hingga penyelesaian sengketa pajak.
Tidak hanya menghadapi tantangan—kami mengubahnya menjadi peluang. Dengan pendekatan berfokus pada klien, kami mempermudah proses, mengurangi risiko, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Percayakan kepada kami untuk menjadikan perpajakan sebagai keunggulan strategis bisnis Anda.
Ubah tantangan menjadi peluang. Mari berkolaborasi.
image-overview

Solusi Kami

Pajak Ekspatriat dan HNWI
Pajak Ekspatriat dan HNWI
Kami menyediakan jasa perpajakan bagi wajib pajak besar orang pribadi atau orang super kaya (High-Net Worth Individuals atau HNWI) dan juga bagi ekspatriat. Jasa yang kami berikan mencakup:
Pendaftaran dan Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagi para individu yang berfokus kepada ekspansi bisnis, administrasi pajak dapat menimbulkan kesulitan dan dalam beberapa kasus, dapat menghambat wajib pajak. Temukan cara bagaimana Anda dapat mengelola administrasi pajak Anda, khususnya untuk Registrasi dan Deregistrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, secara efektif dan efisien tanpa mengesampingkan bisnis Anda.

Jasa Pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi bagi HNWI dan Ekspatriat

Pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan bukan hanya sekedar mengisi data. Kami mengambil langkah yang lebih jauh yaitu melakukan observasi menyeluruh atas kondisi Anda yang berlaku dalam suatu tahun fiskal. Pengalaman kami mengatakan hal ini akan menghemat waktu serta uang Anda dengan mencegah sengketa dengan DPJP. Langkah utama kami adalah menganalisis bisnis serta situasi Anda dan menyesuaikannya dengan kewajiban pajak sebagai hasilnya.

Pendampingan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak dan Proses Litigasi

Sengketa dapat terjadi karena banyak alasan. Namun, kasus yang dipersiapkan serta dipresentasikan secara baik dapat mendukung posisi Anda. Kami akan membantu Anda mengidentifikasi kebutuhan, memperkuat posisi Anda, serta menjalankan perencanaan untuk mewakili kasus Anda dengan persiapan yang baik.

Advis Pajak untuk HNWI dan Ekspatriat

Bisnis global tidak hanya memberikan peluang yang besar, tapi juga menghadirkan masalah yang signifikan. Contoh kasus sederhana adalah residensi ganda seorang wajib pajak yang memicu pajak berganda atas negara dengan sistem worldwide income. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengambil langkah dengan hati-hati sebelum memasuki peluang global. Dalam hal ini, pengetahuan kami yang luas akan memberikan advis serta membantu Anda untuk menjajaki langkah-langkah yang mungkin, yang sesuai dengan kondisi Anda juga mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

divider
Jasa Penggajian dan Pajak Karyawan
Jasa Penggajian dan Pajak Karyawan

Selama ini, perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengelola sistem penggajian karyawan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Baik perusahaan besar maupun kecil, kedua hal tersebut merupakan hal yang kompleks dan penuh tantangan. Bahkan, kesalahan kecil dapat menghambat proses bekerja secara keseluruhan dan menambah biaya operasional perusahaan.

Perhitungan Gaji Karyawan
Pembayaran Gaji Karyawan
Perhitungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Pembuatan Slip Gaji
Pemotongan PPh 21
divider
Jasa Umum Perpajakan
Jasa Umum Perpajakan

Pajak telah menjadi isu yang cukup signifikan bagi dunia usaha. Terutama ketika terjadi perubahan lanskap pajak global. Menghadapi situasi ini, kami dengan senang hati membantu Anda mengeksplorasi perubahan tersebut. Kami menyediakan jasa perpajakan domestik dan internasional, baik bagi perusahaan dalam negeri maupun perusahaan multinasional.

 

Secara umum, kami menyediakan beberapa jasa perpajakan sebagai berikut:

Kepatuhan dan Advis Mengenai PPN

Jasa kami meliputi pengkajian dokumen PPN, penyusunan klausul PPN dalam perjanjian jual beli, opini sehubungan aspek PPN atas merger, akuisisi, dan strukturisasi, negosiasi posisi PPN dalam kontrak, saran mengenai metode pengkreditan kembali pajak masukan, pengelolaan sengketa PPN, permohonan surat penegasan, dan due diligence PPN.

Kepatuhan dan Advis Mengenai Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) (Non-Pegawai)

Perbedaan interpretasi, pengkarakterisasian penghasilan, dan persyaratan administratif pemotongan/pemungutan PPh merupakan area yang rawan menyebabkan sengketa. Untuk itu, kami akan membantu Anda untuk memenuhi kepatuhan dalam pemotongan/pemungutan PPh, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Selain itu, kami juga dapat melakukan perumusan permohonan surat penegasan, memberikan analisis atau opini independen mengenai pemotongan/pemungutan pajak, dan melakukan due diligence pemotongan/pemungutan PPh.

Kepatuhan dan Advis Mengenai PPh Badan

Keahlian kami dalam bidang akuntansi dapat membantu Anda dalam melakukan penghitungan dan pengujian kepatuhan PPh Badan. DDTC telah memberikan saran kepada klien dari berbagai jenis industri mengenai beberapa isu PPh Badan yang signifikan, di antaranya mengenai isu penentuan penghasilan dan biaya, keuntungan atau kerugian dari restrukturisasi dan akuisisi, serta rezim perpajakan atas kontrak pertambangan.

divider
Penelitian Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Pajak

Kami menyediakan layanan penelitian kepatuhan pajak yang komprehensif dan dirancang untuk memberikan nilai tambah, serta dapat meningkatkan keyakinan terhadap tingkat kepatuhan pajak Anda. Beberapa cara yang kami gunakan untuk meneliti kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

Penugasan Agreed upon Procedure (AuP) Pajak atau Diagnostic Tax Review

Penugasan AuP pajak ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan internal perusahaan dengan menggunakan standar pemeriksaan dan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini serupa dengan standar pemeriksaan yang umumnya diterapkan oleh otoritas pajak di Indonesia. Dalam hal ini, kami akan menguji pembukuan akuntansi perpajakan, penghitungan, serta prosedur lain yang dibutuhkan. Kami juga dapat mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Penugasan AuP pajak tidak hanya dilakukan untuk memberikan basis yang kuat dalam menyusun laporan faktual posisi perpajakan, tetapi juga dirancang dan dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat risiko pajak tertentu beserta penyebabnya.

Tax Due Dilligence

Tujuan utama dari tax due diligence adalah untuk menentukan kewajiban pajak di masa lampau, sekarang, dan di masa yang akan datang dari entitas target. Termasuk kewajiban pajak yang diungkapkan, tidak diungkapkan, yang sudah maupun belum direalisasikan. Tax due diligence akan membantu Anda dalam menetapkan harga pembelian, klausul jaminan dan pembatasan tanggung jawab perpajakan dalam suatu perjanjian jual beli saham, menentukan profil pajak dari entitas target, serta membantu merencanakan struktur akuisisi dan pendanaan yang tepat. Dalam melakukan tax due diligence, kami menggabungkan keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan hukum.

divider
Layanan Transfer Pricing
Layanan Transfer Pricing

Globalisasi telah mengakibatkan pesatnya pertumbuhan perdagangan internasional dan transaksi lintas batas yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Akibatnya, otoritas pajak di seluruh dunia menjadi semakin intens untuk mempertahankan basis pajak serta mencegah terjadinya profit shifting.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, penegakkan hukum atas transfer pricing mulai ditetapkan oleh banyak negara. Termasuk di antaranya penetapan persyaratan dokumentasi yang lebih detail, pemberian sanksi yang lebih ketat bagi pihak yang tidak patuh, serta peningkatan pertukaran informasi antarnegara dan pemeriksaan transfer pricing.

 

Jasa transfer pricing yang diberikan oleh DDTC mencakup area-area sebagai berikut (dapat disesuaikan):

Mengatur dan Menyusun Sistem Transfer Pricing

Menentukan harga untuk transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan dasar dalam merancang kebijakan transfer pricing di perusahaan multinasional. Seluruh proses ini biasanya melibatkan analisis mendalam terhadap struktur perusahaan, transaksi, dan ketentuan perpajakan yang berlaku, diikuti dengan pemilihan metode dan dokumentasi penentuan harga transfer.

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami memberikan advis untuk grup telekomunikasi terkemuka asal Indonesia dalam menyusun sistem bagi hasil untuk layanan GPU Cloud. Dengan metode TP yang tepat, kami pastikan perusahaan memenuhi kepatuhan dan skalabilitas bisnis digital.
  • Kami memberikan konsultasi untuk perusahaan multinasional asal Jepang di bidang kesehatan untuk merancang kerangka TP yang berkelanjutan, mencakup barang, jasa, dan royalti.
Mengelola dan Mengawasi Implementasi Sistem Transfer Pricing

Penentuan harga transfer merupakan inti dari transaksi afiliasi serta akan memberikan konsekuensi yang merugikan jika dijalankan secara tidak benar. Dengan implementasi sistem transfer pricing kami yang terintegrasi, ubah pendekatan tradisional Anda menjadi lebih efisien dan intuitif namun tetap patuh.

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami membantu produsen kimia dari grup konglomerasi asal Korea Selatan selaraskan kepatuhan TP dengan kondisi awal operasional. Dengan menyesuaikan operasional TP, efisiensi perusahaan naik signifikan apabila dibandingkan dengan saat merintis.
  • Kami membantu perusahaan infrastruktur dari grup perusahaan multinasional asal Thailand menyempurnakan kerangka jasa intragrup. Kerangka ini memungkinkan setiap jasa yang diberikan oleh perusahaan memiliki landasan yang kuat dan didokumentasikan sesuai prinsip kewajaran.
Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc)

Dokumentasi penentuan harga transfer merupakan syarat krusial bagi perusahaan multinasional untuk menunjukkan kepatuhan dan memastikan bahwa transaksi afiliasi dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kami akan membantu Anda menyusun TP Doc perusahaan, termasuk master file, local file, dan laporan per negara (CbCR), sesuai dengan pedoman dan ketentuan perpajakan internasional dan domestik.

Dengan pengalaman melayani lebih dari 1.300 perusahaan dari 150+ jenis industri, kami menyusun sekitar 2.000 TP Doc setiap tahunnya. Pendekatan kami menggabungkan kepatuhan regulasi dan pemahaman industri yang mendalam. Kami memastikan setiap dokumen tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mempertahankan posisi perusahaan saat audit terjadi dan merupakan cerminan fakta komersial bisnis.

Litigasi Transfer Pricing

Audit transfer pricing kerap terjadi dalam transaksi lintas batas ketika otoritas mendeteksi adanya anomali dan kadang akan berujung pada keberatan dan banding di Pengadilan Pajak. Kami akan mewakili Anda dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan fakta-fakta yang ada serta sesuai dengan kebijakan harga transfer perusahaan untuk menyelesaikan sengketa.

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami mendampingi perusahaan logistik multinasional asal Korea Selatan dalam sengketa TP atas restrukturisasi domestik. Pengadilan menerima bahwa pemisahan unit bisnis tidak perlu kompensasi.
  • Kami mewakili perusahaan kelapa sawit terkemuka asal Indonesia dalam sengketa TP atas insentif yang diberikan kepada pihak afiliasi. Pengadilan Pajak menerima bahwa skema potongan harga adalah wajar secara komersial dalam praktik perdagangan komoditas.
  • Kami mendampingi entitas grup usaha energi asal Inggris dalam sengketa TP lintas negara. Semua koreksi dibatalkan dalam waktu singkat oleh Pengadilan Pajak.
  • Kami mewakili platform fesyen digital yang beroperasi di Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur dalam sengketa jasa intragrup. Kami membuktikan bahwa biaya yang menjadi sengketa bersifat komersial dan pengadilan menolak koreksi dari otoritas pajak.
  • Kami mendampingi produsen elektronik terkemuka asal Jepang dalam perkara penting terkait penggunaan merek dagang. Pengadilan menolak 'bright line test' yang diajukan oleh otoritas pajak.
Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA)

Pendekatan strategis dan terintegrasi dalam menetapkan harga transfer yang kami gunakan dapat menjadi navigasi perusahaan Anda dalam proses penyelesaian sengketa melalui MAP dan negosiasi unilateral/bilateral dengan otoritas pajak di negara mitra terkait (APA).

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami mendampingi grup tekstil global dalam menyepakati APA bilateral pertama antara Indonesia dan Inggris mencakup royalti dan jasa. Kesepakatan ini menetapkan alokasi laba atas IP dan dukungan pemasaran lintas negara, serta menjadi rujukan utama untuk transaksi serupa di masa mendatang.
  • Kami membantu perusahaan batu bara asal Thailand menginisasi APA bilateral pertama Indonesia–Thailand terkait biaya pemasaran. Dengan menyederhanakan kasus, kami menjembatani perbedaan regulasi dan mendorong negosiasi yang efektif antar otoritas.
  • Kami mendampingi perusahaan multinasional di industri kemasan menyelesaikan APA bilateral antarotoritas yang berwenang. Kesepakatan ini memberikan kepastian atas harga transfer lintas negara dan memperkuat kerja sama perpajakan Indonesia-Swiss.
  • Kami mendampingi anggota grup tekstil multinasional dalam menyelesaikan APA, bekerja sama dengan firma Big 4 di Korea Selatan. Kesepakatan ini memberikan kepastian atas transaksi lintas negara.
Studi Benchmarking

Studi perbandingan merupakan analisis terpenting dan membutuhkan pembaruan berkala agar sesuai dengan perbandingan harga pasar. Lebih lanjut, analisis ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan menetapkan sistem transfer pricing ke depan.

Analisis Tahapan Pendahuluan

Ketentuan transfer pricing di Indonesia mewajibkan perusahaan multinasional untuk menjalankan tahapan pendahuluan terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi. Kami akan menyusun laporan yang komprehensif dan memberikan opini terkait mitigasi risiko, termasuk berbagai bukti yang dikumpulkan selama tahapan tersebut untuk perusahaan Anda.

Eksplorasi Perkembangan Terkini mengenai Transfer Pricing

Lanskap transfer pricing di Indonesia sangat kompleks. Ketentuan di berbagai tingkat pemangku kepentingan sangat dinamis, mulai dari surat edaran internal otoritas pajak, peraturan dan pedoman pemeriksaan pajak, peraturan menteri keuangan, hingga undang-undang. Bersama kami, perusahaan Anda akan siap menghadapi dinamika tersebut agar dapat mengantisipasi risiko dan tetap taat pada ketentuan yang berlaku.

divider
Sengketa Pajak
Sengketa Pajak

DDTC telah membuktikan keahliannya dalam memberikan jasa pendampingan untuk menghadapi sengketa pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penyelesaian sengketa yang signifikan. Dalam mendampingi klien, pendekatan yang kami gunakan merupakan kombinasi antara pengalaman, konsep teoritis, interpretasi hukum, dan pemahaman transaksi bisnis untuk membangun kepercayaan, baik dengan wajib pajak maupun dengan otoritas pajak.

 

Pengalaman kami di bidang litigasi pajak menjadi kekuatan dan kelebihan kami untuk mewakili Anda dalam menghadapi sengketa di pengadilan pajak. Jasa yang dapat kami berikan mencakup:

Pendampingan dalam Pemeriksaan Pajak

Kami akan mendampingi Anda dalam tiap tahapan pemeriksaan pajak sekaligus mengevaluasi teknik pemeriksaan dan penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak. Kami juga akan membantu Anda dalam memberikan tanggapan secara tertulis dan mewakili Anda ketika berinteraksi langsung dengan otoritas pajak.

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami mendampingi konglomerasi asal China yang memproduksi alat-alat rumah tangga dalam investigasi PPN dan PPh terkait reimbursement. Isu berhasil diklasifikasikan sebagai pelanggaran administratif dan diselesaikan tanpa proses pidana.
  • Kami menangani sengketa debt-to-equity swap pasca-PKPU untuk perusahaan pelayaran terkemuka asal Indonesia. Koreksi atas agio saham dibatalkan pengadilan dan menjadi preseden penting untuk restrukturisasi.
  • Kami mendampingi perusahaan kosmetik asal Prancis dalam pemeriksaan pajak menyeluruh. Koreksi berhasil ditekan hingga hampir 100%.
  • Kami mendampingi distributor otomotif terkemuka Indonesia menghadapi pemeriksaan pajak menyeluruh. Risiko pajak yang signifikan berhasil dieliminasi melalui pengelolaan data dan klarifikasi substansi koreksi.
  • Kami mendampingi perusahaan kesehatan global dalam mempertahankan biaya perkara komersial sebagai pengurang pajak. Pendekatan multidisipliner membuat otoritas menerima klaim tanpa koreksi.
Pendampingan dalam Keberatan Pajak

Kami akan mewakili Anda dalam menghadapi keberatan pajak. Terkait sengketa faktual, kami menjamin semua fakta yang diminta selama proses keberatan akan diserahkan kepada otoritas pajak. Sementara terkait sengketa interpretasi, kami akan menggunakan metode penelitian khusus untuk membangun argumentasi yang mendukung posisi Anda.

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami mendampingi produsen elektronik terkemuka asal Jepang dalam sengketa PPh Pasal 23. Melalui klasifikasi transaksi dan bukti berbasis sampel, sebagian koreksi berhasil dibatalkan oleh Pengadilan Pajak.
  • Kami mendampingi perusahaan elektronik multinasional asal China dalam kasus dugaan tindak pidana pajak terkait BUT. Melalui pembuktian misidentifikasi, kasus berhasil diselesaikan tanpa proses pidana dan diklasifikasikan ulang sebagai pelanggaran administratif.
  • Kami mendampingi konglomerasi asal Thailand yang bergerak di industri unggas dalam sengketa PPN atas ayam afkir. Kami membuktikan penjualan merupakan bagian dari operasi normal dan tidak kena pajak. Sengketa dihentikan pada tahap keberatan.
  • Kami menangani sengketa PPN atas pemisahan usaha untuk perusahaan infrastruktur telekomunikasi. Pengadilan menyatakan transaksi yang terjadi dibebaskan PPN dan mengabulkan seluruh keberatan wajib pajak.
  • Kami mendampingi perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan dalam sengketa WHT yang kompleks, terkait salah klasifikasi biaya manajemen sebagai hadiah. Kami berhasil meyakinkan otoritas pajak untuk membatalkan seluruh koreksi yang diajukan.
Pendampingan dalam Mutual Agreement Procedure (MAP)

Salah satu opsi penyelesaian sengketa pajak internasional adalah melalui MAP. Dibekali pengalaman dan keahlian khusus, kami siap mendampingi Anda dalam menjalankan setiap tahapan MAP.

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami mendampingi perusahaan elektronik terkemuka asal Korea Selatan dalam mengajukan MAP terkait sengketa pembayaran royalti. Dengan mengusulkan pendekatan yang lebih sederhana, nilai sengketa berhasil dikurangi setengahnya.
  • Kami mendampingi entitas manufaktur otomotif terkemuka asal Jepang dalam melanjutkan proses MAP yang sebelumnya diajukan oleh perusahaan. Melalui MAP, tidak ada pajak berganda yang dikenakan atas pembayaran royalti yang dilakukan dan proses banding yang tengah berjalan dibatalkan di Pengadilan Pajak.
Litigasi Gugatan dan Banding Pajak, serta Peninjauan Kembali

Kuasa hukum kami bekerja dalam tim untuk memberikan advis praktis atas sengketa pajak. Kami merepresentasikan klien-klien kami di sejumlah sengketa pajak yang signifikan di Pengadilan Pajak, termasuk di dalamnya gugatan dan banding. Kami juga membantu klien untuk menyiapkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan pengalaman kami di berbagai sengketa pajak, Anda juga dapat mengandalkan kami untuk mendapatkan advis strategis atas sengketa pajak yang dihadapi.

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami mendampingi kontraktor tambang terkemuka asal Indonesia dalam banding terkait penyusutan dan biaya. Video operasional digunakan sebagai bukti, menghasilkan pengurangan pajak final yang dikoreksi secara signifikan.
  • Kami menangani sengketa pengakuan laba untuk penyedia elevator dan eskalator asal Finlandia. Metode persentase penyelesaian diterima dan seluruh koreksi pajak dibatalkan oleh pengadilan.
  • Kami mendampingi entitas logistik multinasional asal Korea Selatan dalam dua proses banding. Sebagian besar koreksi dibatalkan melalui pembuktian berbasis sampel dan argumentasi perbedaan timing rules.
  • Kami mendampingi entitas e-commerce global dalam banding terkait biaya pengiriman. Argumen konsistensi harga dan kepatuhan hukum membuat seluruh koreksi dibatalkan oleh pengadilan.
  • Kami berhasil membatalkan seluruh koreksi signifikan atas PPh Badan dan PPN untuk perusahaan kelapa sawit terkemuka asal Indonesia terkait aliran piutang dan klaim pajak masukan. Argumen dan bukti berbasis sampel diterima penuh oleh Pengadilan Pajak.
Kesaksian Ahli
divider
Sengketa Kepabeanan dan Cukai
Sengketa Kepabeanan dan Cukai

Kami akan mendampingi Anda selama proses pemeriksaan bea cukai, sekaligus mengevaluasi teknik pemeriksaan dan koreksi yang dilakukan oleh otoritas bea cukai. Dalam kasus pengajuan banding, kami akan membantu Anda untuk menyiapkan surat banding dan argumentasi pembelaan, serta mewakili perusahaan Anda dalam persidangan di pengadilan pajak.

 

Spesialisasi kami dalam sengketa bea cukai antara lain, sengketa penentuan nilai royalti, interpretasi HS Code, dan fasilitas bea cukai. Dengan menerapkan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan internasional bea cukai, serta metode interpretasi yang diaplikasikan di Indonesia, kami yakin dapat memberikan hasil terbaik.

 

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami membantu perusahaan infrastruktur dari grup perusahaan multinasional asal Thailand membatalkan koreksi penuh bea masuk dengan membuktikan penerapan FTA yang tepat waktu. Sengketa kepabeanan diselesaikan secara dini dan merupakan salah satu kasus yang unik.
divider
Strukturisasi dan Konsultasi Pajak
Strukturisasi dan Konsultasi Pajak

Kami akan membantu Anda dalam memahami ketentuan pajak yang berlaku bagi bisnis Anda, serta memberikan strategi yang akan mendukung inovasi dan pertumbuhan usaha Anda.

 

Jasa yang dapat kami berikan terdiri dari:

Opini Pajak Independen (Analisis Pajak)

Kurangnya pedoman dalam menginterpretasikan peraturan-peraturan pajak di Indonesia berpotensi menimbulkan risiko pajak. Untuk meminimalisir risiko tersebut, kami akan membantu Anda dalam menyusun opini pajak (analisis pajak). Kami melakukan analisis berdasarkan prosedur riset yang ketat dan didukung oleh basis data Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung yang telah disusun serta dikodifikasi secara komprehensif.

Strukturisasi dan Perencanaan Pajak

Dalam rangka memastikan kesesuaian dengan perubahan-perubahan dalam restrukturisasi perusahaan dan mengoptimalkan efek pajak dalam strukturisasi transaksi, sangat disarankan untuk mengkaji konsekuensi pajak yang terkait dengan keputusan perusahaan serta mempertimbangkan semua strategi efisiensi pajak untuk memperoleh hasil terbaik. 

Kami memberikan solusi yang andal dan inovatif yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai dari klien kami yang memungkinkan mereka mencapai hasil terbaik. Advis strukturisasi dan perencanaan pajak kami disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan diselaraskan dengan kebutuhan bisnis Anda.

Beberapa pengalaman kami:

  • Kami membantu pusat R&D dari grup multinasional Korea Selatan mendapatkan restitusi 97% pasca audit. Isu rezim pajak UMKM diselesaikan melalui klarifikasi posisi pajak perusahaan sebelum terjadi eskalasi.
  • Kami memberikan konsultasi perpajakan atas transaksi kripto untuk platform aset digital, termasuk stablecoin dan obligasi digital, guna menjembatani celah regulasi dan memastikan kepatuhan pajak.
  • Kami merancang struktur debt-to-equity swap lintas negara bagi grup agrobisnis di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan fokus pada kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan modal.
  • Kami mendampingi grup perusahaan tembakau internasional dalam penyelesaian utang antar entitas melalui pengurangan modal, memastikan kepatuhan hukum dan pajak tanpa memicu beban pajak tambahan.
Dukungan Pengajuan Private Ruling

Sama halnya dengan area lain dalam hukum, dalam banyak kasus, hukum pajak bersifat kompleks, ekstensif, ambigu, tidak pasti, dan tidak jelas. Ambiguitas tersebut mungkin timbul dalam menentukan makna yang tepat dari ketentuan perundang-undangan, atau penerapan peraturan perundang-undangan terhadap situasi faktual, atau menentukan kecukupan bukti yang diperlukan sesuai dengan fakta. Hal itu dapat menciptakan ketidakpastian atas konsekuensi pajak yang dihadapi Wajib Pajak. Private ruling secara umum diakui sebagai suatu pernyataan opini dari otoritas pajak mengenai bagaimana suatu peraturan pajak diterapkan atau akan diterapkan kepada wajib pajak, sehingga dengan begitu dapat menjamin kepastian bagi wajib pajak. Kami memberikan dukungan pengajuan private ruling dengan menyediakan diskusi pre-ruling dengan pemohon, konsultasi mengenai informasi yang diperlukan, penyusunan surat permohonan, dan menyampaikan permohonan tersebut ke otoritas pajak, serta memonitor perkembangan dari permohonan tersebut.

divider
Penilaian dan Manajemen Risiko Pajak
Penilaian dan Manajemen Risiko Pajak

Manajemen risiko pajak merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko pajak sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan pengelolaan risiko pajak, alat penilaian risiko, dan mitigasi risiko terkini. Kami akan membantu Anda untuk menciptakan, mengelola, dan mengevaluasi manajemen risiko pajak dengan lebih baik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa yang membuat DDTC Consulting berbeda dari firma konsultan pajak lainnya?

DDTC Consulting menggabungkan keahlian lokal yang mendalam dengan standar global yang diakui. Tim kami terdiri dari profesional bersertifikasi internasional, memastikan solusi yang tepat dan sesuai dengan regulasi pajak global yang terus berkembang.

Bagaimana DDTC Consulting dapat membantu dalam kepatuhan transfer pricing?

Kami menyediakan solusi transfer pricing secara menyeluruh, termasuk perancangan kebijakan, dokumentasi (TP Doc), pemantauan operasional, dan penyelesaian sengketa melalui MAP dan APA. Studi benchmarking kami memastikan transaksi antarperusahaan Anda sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length).

Layanan apa yang tersedia untuk bisnis yang menghadapi sengketa pajak?

DDTC Consulting menawarkan dukungan yang kuat dalam sengketa dan litigasi pajak, mulai dari persiapan hingga perwakilan di pengadilan pajak, memastikan kasus Anda ditangani secara strategis dan efektif.

Apakah DDTC Consulting dapat membantu dalam menavigasi insentif fiskal?

Ya, kami membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan memperoleh insentif fiskal yang berlaku, memungkinkan Anda untuk memaksimalkan penghematan pajak sambil tetap mematuhi peraturan.

Solusi apa yang disediakan DDTC Consulting untuk perusahaan multinasional?

Kami mengkhususkan diri dalam konsultasi pajak internasional, kepatuhan transfer pricing, manajemen risiko, dan struktur lintas batas untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh bisnis multinasional.

Bagaimana DDTC Consulting mendukung individu dengan kekayaan tinggi (HNWI) dan ekspatriat?

Kami menawarkan solusi pajak yang disesuaikan, termasuk perencanaan, kepatuhan, dan konsultasi, yang menangani kebutuhan khusus HNWI dan ekspatriat untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka.

Apakah DDTC Consulting menyediakan pemeriksaan kesehatan pajak untuk bisnis?

Ya, kami melakukan tinjauan diagnostik pajak untuk menilai kepatuhan, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk memperkuat operasi pajak Anda.

Bagaimana DDTC Consulting membantu bisnis dalam mengelola pajak ketenagakerjaan?

Layanan perpajakan ketenagakerjaan kami memastikan manajemen pajak penggajian yang akurat, kepatuhan terhadap peraturan lokal, dan solusi untuk kompleksitas pajak tenaga kerja lintas batas.

Bagaimana cara memulai layanan DDTC Consulting?

Cukup hubungi kami melalui situs web, email, atau kunjungi kantor kami di Jakarta atau Surabaya. Tim kami akan menilai kebutuhan Anda dan merekomendasikan solusi yang paling sesuai.

Menyederhanakan Kerumitan, Melalui Setiap Publikasi

contact-bg

Mari Berkolaborasi Bersama Kami

Untuk mengetahui informasi tentang topik tertentu atau tentang DDTC, Anda dapat mengirimkan pesan dengan mengisi formulir ini. Kami menghargai komentar dan masukan Anda, namun kami menyarankan untuk tidak menyertakan informasi bersifat rahasia.